請問我公司本月開了20萬的增值稅發票,應該用多少進項發票抵扣

時間 2022-01-02 22:12:03

1樓:匿名使用者

你開了20萬的增值稅發票,如果你想不交稅的話,當然就需要至少20萬的進項發票了.

2樓:匿名使用者

繳納的稅=你的銷項29059.83(20/1.17*0.17)-你的進項稅.

也就是說你的進項如果大於29059.83的話就不用交了.如果小於的話就得交.

3樓:匿名使用者

你好首先;你單位的銷售商品的稅率為多少?

以17%為例:

你本月的銷項稅為:200000/1.17*0.17=29059.83(約數)

你可以用30000元稅款的進項發票抵扣.

但同時,要看你上月有沒有留抵稅款.有的話就不用這麼多了.

4樓:

20萬的增值稅發票應該納稅200000/1.17*0.17=29059.83元,實際上不用你計算髮票有銷項稅額。

5樓:頑張

看你的稅率是多少了

增值稅的稅率分:17、13、6、4

還得看你的20萬是含稅金額,還是不含稅金額了以17為例

不含稅稅額

數量*不含稅單價*0.17=稅額

我開了10萬增值稅發票,我要多少進項才能抵扣?

6樓:楊子電影

開10萬增值稅發票,要全部抵扣不交稅只要開10萬進項發票,銷項額和進項額相抵就不用交稅。用於固定資產在建工程、集體福利或者個人消費。

用於固定資產在建工程的購進貨物或應稅勞務,不是以是否在「在建工程」科目核算為界限的,納稅人對建築物進行修繕、裝飾等支出,即使不應在「在建工程」科目中核算,其支出中的外購貨物或應稅勞務,也屬於稅法規定的用於固定資產在建工程。

同樣,用於集體福利和個人消費的購進貨物或應稅勞務,即使不在「應付工資」、「應付福利費」或「盈餘公積」科目中核算,其進項稅額,也不能從銷項稅額中抵扣。

納稅人將外購的貨物或應稅勞務用於非應稅專案、用於免稅專案、用於集體福利或者個人消費以及遭受非正常損失的,其進項稅額都不得從銷項稅額中抵扣。

但是,由於貨物或應稅勞務在購進時,尚不能確定它們的具體用途,因而,往往是對購進的貨物或應稅勞務的進項稅額,先行從購進時所屬納稅期的銷項稅額中做了抵扣,但在發生這些不應從銷項稅額中抵扣進項稅額的行為時,應作不得抵扣的會計處理。

7樓:繩綸冀高揚

開增值稅發

票10萬要多少抵扣合理,這個要看從事行業的平均稅負,稅負達到平均以上的抵扣就是合理。

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