你好,我想問一下,核定徵收的企業要交什麼稅

時間 2022-03-13 01:25:06

1樓:

從你提供的資訊看,你的企業所得稅是核定徵收的,而核定徵收是按營業收入乘核定的應納稅所得率(相當於行業平均利潤率)後計算徵收。

這與你公司要按營業收入*5%計算交納的營業稅是不重複的。

如果屬營改增的企業,就只交增值稅計附加費就可以啦!

2樓:鶴舞青霄

雖然是核定徵收的,但稅種不能減少。增值稅,還是營業稅,教育附加,地方教育,河道工程修建維護費。印花稅等等。

3樓:kfc冚家桶

營業稅那個好像不叫核定徵收吧,核定徵收應該是企業所得稅,其他的平時你要交哪些你就繼續交啊。

企業所得稅的核定徵收是按照收入或者成本按按一定的所得率,得出所得額,然後所得額乘以25%得出稅率。

具體是按照收入還是成本,還有多少所得率,還是要由稅局說話的。

4樓:愛上的人愛上了自己

回答沒有樓上幾位說的複雜,一般稅務所說的對一般納稅人\小規模納稅人的徵收方式就兩種:核定徵收\查帳徵收.

核定徵收企業:地稅平時應交:(有銷售)城建稅(增鎮稅的7%)、城鎮教育附加稅(增鎮稅的3%)、地方教育附加稅(增鎮稅的1%)、綜合規費(銷售的0.

7%)、印花稅(銷售的0.0003%)、企業所得稅(適用率為10%,稅率分別為18%(3萬元以下銷售)27%和33%)、行政事業性收費(銷售的0.0035%),今年起又加了一個個人所得稅(這不是工資裡所說的工人所稅得稅,這和銷售有關)。

除了這些外,有時還應交教育**、房產稅、土地使用稅等。

請問我的公司要怎麼交稅?如果是核定徵收

5樓:杭煙示綢

具體方式由稅務機關確定,不依你申請的,若所有收入能準確核算稅務機關肯定會採用第二種方式,採取第一種方式也不錯,稅務機關直接核定你一月納多少稅,這裡面同稅務機關搞好關係講究就比較大了,也就是第一種方式稅務機關裁量權比較大。

6樓:京穎卿容己

你現在的情況只能使用第二條,你所有的**收入都進入了對公賬戶,就要做收入進行核算,你如果再用其他方式核定,你的收入就比較明顯能計算的,其他現金收入如果不用開發票的話可以通過其他渠道收款不進入公戶,這樣才能少交稅,你可以在核定徵收率時與稅管員溝通,徵收率按行業最低核定,這樣稅就少點

核定徵收企業的企業所得稅如何計算?

7樓:匿名使用者

是根據不含稅的營業收入來核算的,具體稅率按當地稅務所的規定。

8樓:匿名使用者

根據國家稅務總局關於印發《企業所得稅核定徵收辦法》(試行)的通知國稅發[2008]30號檔案第六條規定:採用應稅所得率方式核定徵收企業所得稅的,應納所得稅額計算公式如下:�

應納所得稅額=應納稅所得額×適用稅率�

應納稅所得額=應稅收入額×應稅所得率�

也可以換算成:應納企業所得稅=應稅收入額×應稅所得率×適用稅率因此,根據您的表述,10%就是應稅所得率。是主管稅務機關根據貴公司所處的行業的不同,按照國家稅務總局規定的各行業所得率稅率幅度,結合納稅人的實際確定的。

9樓:匿名使用者

10%是核定利潤率.

企業需要交哪些稅

10樓:有點意思si兒

1、增值稅:

小規模納稅人:應繳增值稅額=(收入/1+3%)×3%

一般納稅人:應繳增值稅額=當月銷項稅額-(當月進項稅+上期留抵進項稅)

注:根據公司行業不同稅率不一樣,主要稅率有:3%、6%、11%、17%。目前小規模納稅人季度銷售額不超過9萬的,可以免徵增值稅,也就是我們通常說的零申報。

2、企業所得稅

應交企業所得稅=利潤總額×25%

高新技術企業、軟體企業、符合條件的公司等可適用15%的稅率,符合條件的小微企業只需按照實際稅率10%繳納企業所得稅。

3、個人所得稅

個人所得稅 =( 工資 - 三險一金 - 個稅免徵額 ) x 稅率 - 速算扣除數

其實個人所得稅的徵稅範圍比這要寬泛的多,「工資、薪金所得」只是個人所得稅徵稅範圍中的一種。

4、印花稅:

應交印花稅=收入×0.03%

印花稅是非常重要的調節稅種。印花稅的稅率設計,遵循稅負從輕、共同負擔的原則。所以,稅率比較低;比如:

營業執照,按件貼花五元;房屋租賃合同,按租賃總額的千分之一;購銷合同,技術合同,按合同金額的萬分之三等。

5、教育費附加:

教育費附加=應繳增值稅額×3%

6、地方教育附加:

地方教育費附加=應繳增值稅額×2%

7、水利**:

應交水利**=收入×0.08%

8、工會籌備金(成立一年後繳納)

應交工會籌備金=工資總額×2.5%,工會經費=工資總額× 0.004%

9、殘疾人保障金(成立三年後繳納)

按員工人數計算,每年都不一樣的標準。

10、城市維護建設稅:

城市維護建設稅=應繳增值稅額×7%

以上就是現在大多數企業承擔的稅費,還沒有說有些行業特殊的稅費,比如果是廣告行業,需要交納文化事業建設稅。

11樓:百度文庫精選

內容來自使用者:mbbm

許多人只知道公司經營需要交稅納稅,但是,很多人卻並不知道,到底要交哪些稅,交多少,怎麼交?一般而言,企業首先是根據其經濟性質和經營業務來確定企業應繳納的稅種和稅率。而從交稅的專案而言,大體要分為三項:

流轉稅(包括營業稅、增值稅等)、所得稅(包括企業所得稅、個人所得稅)、和一些其他稅種(包括消費稅、資源稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、車船稅等)。

下面詳細來具體談談內外資公司經營到底要交哪些稅:

一、流轉稅,主要包括增值稅、營業稅、城市維護建設稅、教育費附加稅等。流轉稅是按企業的營業收入的百分比計徵。

1、增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。在中華人民共和國境內銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅義務人。增值稅按銷售收入17%、13%、6%、3%繳納(分別適用增值稅一般納稅人、小規模生產加工納稅人、小規模工業企業和商業企業納稅人)

三種情況|增 值  稅 稅 目|稅  率|

| | | |一般納稅人|銷售貨物或提供加工、修理修配勞務以及進口貨物|17%|

糧食、食用植物油|13%|

自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣等|13%|

圖書、報紙、雜誌|13%|

飼料、化肥、農藥、農機、農膜|13%|

12樓:晟和泰財稅

1、流轉稅,主要包括增值稅、營業稅、城市維護建設稅、教育費附加等。2、所得稅,包括企業所得稅和個人所得稅。3、其他稅種,包括消費稅、資源稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、車船稅、土地增值稅、車輛購置稅、契稅和耕地佔用稅等,一般企業不涉及,即使涉及,其計徵金額很小,對企業影響也很小

13樓:八戒財稅

1、有限責任公司/股份****:增值稅、附加稅、企業所得稅、股東分紅個稅

2、個人獨資企業/個體工商戶:增值稅、附加稅、個人生產經營所得稅3、合夥企業(經營):增值稅、附加稅、股東分紅個稅4、合夥企業(投資):股東分紅個稅

14樓:有錢花

一般納稅人企業所得稅優惠政策如下:

如果符合小型微利企業(95%的企業都屬於小微企業):小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。

1、年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,也就是5%;

2、年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,也就是10%;

3、年應納稅所得額超過300萬元的部分,按25%的稅率繳納企業所得稅。

此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平臺,度小滿金融將切實把國家支援小微企業渡過難關的號召落到實處,全面支援小微生產經營,大多數小微業主選擇有錢花,滿足小微經營週轉需求。據悉,度小滿金融的信貸使用者中,有七成是小微企業主。截至目前,度小滿金融攜手數十家金融合作伙伴,累計為小微企業主發放數千億元貸款,資金週轉就找度小滿金融,大品牌更安心。

15樓:華若谷勞倩

基本稅種

1、增值稅按銷售收入17%、6%(分別適用增值稅一般納稅人、小規模生產加工納稅人);

2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納;

3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納;

4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%;

5、印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;帳本按5元/本繳納(每年啟用時);年度按「實收資本」與「資本公積」之和的萬分之五繳納(第一年按全額繳納,以後按年度增加部分繳納);

6、城鎮土地使用稅按實際佔用的土地面積繳納(各地規定不一,xx元/平方米);

7、房產稅按自有房產原值的70%*1.2%繳納;

8、車船稅按車輛繳納(各地規定不一,不同車型稅額不同,xx元輛);

9、企業所得稅按應納稅所得額(調整以後的利潤)繳納(3萬元以內18%,3萬元至10萬元27%,10萬元以上33%);

10、發放工資代扣代繳個人所得稅。

上述稅種中除增值稅與企業所得稅(2023年1月1日新設立的企業)向國稅局申報繳納外,其他均向地稅局申報繳納。

16樓:笑笑來著

1、公司成立後第一筆稅:資金印花稅。

計算方法:資金印花稅=你的營業執照註冊資本金額×萬分之五。

舉例:張三註冊了一家100萬元的廣告公司,那麼他應交的資金印花稅為多少呢?

計算張三應交資金印花稅=100萬元×萬分之五=500元。

2、如果你的公司經營範圍裡只涉及服務行業的經營範圍不涉及銷售的話那你就只交地稅:

舉例:張三註冊了一家100萬元的廣告****,他第一個月只開具了一張1000元的發票那麼他第一個月要交哪些稅呢?

序號應交稅種計算方法計算應交稅款

1營業稅當月開具發票總額×5%1000元×5%=50元

2城建稅當月應交營業稅額×7%50元×7%=3.5元

3教育費附加當月應交營業稅額×3%50元×3%=1.5元

4地方教育附加當月應交營業稅額×1%50元×1%=0.5元

(根據各地方的規定,增加)

合計 55.5元

附註:當然如果你是新辦企業在前三個月的時間裡如果沒有收入的情況下可以在納稅申報中實行零申報,也就是前三個月不用交一分錢稅款。

稅 目稅 率

一、交通運輸業3%

二、建築業3%

三、金融保險業8%

四、郵電通訊業3%

五、文化體育業3%

六、娛樂業5%~20%

七、服務業5%

八、轉讓無形資產5%

九、銷售不動產5%

3、 如果你的公司經營範圍涉及銷售那麼每個月不僅要交國稅而且還要交地稅:

舉例:張三辦了一家100萬元的鋼材****,他第一個月開具了九張發票合計金額為10000元,那麼他第一個月要交哪些稅呢?

序號應交稅種計算方法計算應交稅款

1增值稅當月開具發票總額÷(1+3%)×3%10000元÷(1+3%)×3%=291.26元

2城建稅當月所交增值稅額×7%291.26元×7%=20.39元

3教育費附加當月所交增值稅額×3%291.26元×3%=8.74元

4地方教育附加當月所交增值稅額×1%291.26元×1%=2.91元

合計 323.3元

4、 企業所得稅及房產稅還有副食品調控**等。

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