稅控盤230元全部免稅,財務如何記帳

時間 2022-10-02 10:25:02

1樓:匿名使用者

稅控盤230元全部免稅,賬務處理是:

1、付款時:

借:管理費用 230

貸:銀行存款 230

2、稅控盤全額抵扣增值稅:

借:應交稅費—應交增值稅 230

貸:管理費用 230

3、增值稅納稅人2023年12月1日以後初次購買增值稅稅控系統專用裝置(包括分開票機)支付的費用,可憑購買增值稅稅控系統專用裝置取得的增值稅專用發票,在增值稅應納稅額中全額抵減(抵減額為價稅合計額),不足抵減的可結轉下期繼續抵減。增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統專用裝置支付的費用,由其自行負擔,不得在增值稅應納稅額中抵減。

增值稅稅控系統包括:增值稅防偽稅控系統、貨物運輸業增值稅專用發票稅控系統、機動車銷售統一發票稅控系統和公路、內河貨物運輸業發票稅控系統。

2樓:紫★鈴兒

付款取得發票時:

借:管理費用 230

貸:銀行存款或現金 230

報稅時按規定抵減的增值稅應納稅額:

借:應繳稅費—應繳增值稅230

貸:管理費用230

也就是說,是先記管理費用,然後是再衝減了管理費用 ,同時也抵減了稅額稅控盤發票不需要認證

金稅盤升級230元財務做賬如何如理

3樓:薛蘭馨

根據財稅[2012]15號

支付金稅盤升級費用230元

借:管理費用        230元

貸:銀行存款/現金          230元借:應交稅費--應交增值稅-減免稅款 230元貸:營業外收入          230元

4樓:

借記:管理費用-其他

貸記:銀行存款或現金

5樓:匿名使用者

是杭州最近增值稅升級的嗎 ? 那個是可以免稅的 借:管理費用-辦公費 貸:

現金(銀行、報銷的人) 借:增值稅-減免稅款 貸:營業外收入 報稅的時候有個表上可以直接填的

國稅金稅盤免稅怎麼做

6樓:杭雅歌

個人認為借:應交稅費--應交增值稅--減免稅額貸:現金或銀行存款

一般納稅人企業更換金稅盤的費用含稅230元可以全部抵進項稅嗎?

7樓:綠水青山

一般納稅人企業更換金稅盤的費用含稅230元,不可以全部抵進項稅。

相關規定:

根據《財政部、國家稅務總局關於增值稅稅控系統專用裝置和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)規定,增值稅納稅人2023年12月1日(含,下同)以後初次購買增值稅稅控系統專用裝置(包括分開票機)支付的費用,可憑購買增值稅稅控系統專用裝置取得的增值稅專用發票,在增值稅應納稅額中全額抵減(抵減額為價稅合計額),不足抵減的可結轉下期繼續抵減。

增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統專用裝置支付的費用,由其自行負擔,不得在增值稅應納稅額中抵減。

增值稅納稅人2023年12月1日以後繳納的技術維護費(不含補繳的2023年11月30日以前的技術維護費),可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。

技術維護費按照**主管部門核定的標準執行。

增值稅一般納稅人支付的二項費用在增值稅應納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發票不作為增值稅抵扣憑證,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。

8樓:

可以抵扣,作為減免稅額!若是專票不要認證!!!認證了就只能抵扣33.

42!要是普票,就直接在申報增值稅的時候在主表的本月23行體現,要是本月銷-進大於230,則填230;若銷-進小於230,寫小的金額,剩下的下個月繼續

9樓:

拿到的票是普通發票,抵不了。

10樓:匿名使用者

購買開票系統所有的費用都可以

11樓:恭彌大愛

230是稅額嗎?只有第一次購買才可以全部抵扣

購買增值稅發票系統盤,國稅局免稅會計分錄怎麼做

12樓:匿名使用者

1全部企業買防偽稅控金稅盤允許全額抵扣。

購買增值稅專用技術裝置時:

借:管理費用

貸:庫存現金/銀行存款

借:應交稅費-減免稅

貸:管理費用

借:應交稅費-應交增值稅

貸:應交稅費-減免稅

根據《營業稅改徵增值稅試點有關企業會計處理規定》(財會[2012]13號文)規定:

增值稅稅控系統專用裝置和技術維護費用抵減增值稅額的會計處理:

企業購入增值稅稅控系統專用裝置,按實際支付或應付的金額,借記「固定資產」科目,貸記「銀行存款」、「應付賬款」等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記「應交稅費——應交增值稅(減免稅款)」科目,貸記「遞延收益」科目。按期計提折舊,借記「管理費用」等科目,貸記「累計折舊」科目;同時,借記「遞延收益」科目,貸記「管理費用」等科目。

13樓:匿名使用者

借:應交稅費-減免稅

貸:銀行存款或庫存現金

直接作減免稅處理

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