某從事涉外服務的公司怎樣減負稅收入?

時間 2025-03-19 00:30:11

企業如何合理避稅減少成本?合理的避稅應該不違法吧,都有哪幾種表現形式呢?

1樓:匿名使用者

避稅是指納稅人以不違反稅法規定為前提而減少納稅義務的行為。避稅不同於逃稅漏。

2樓:節稅網

節稅網123的靈活抄。

用工方式 ,降bai

低了企業人工成本du的投入,降低zhi了用工過程中的風dao險。 通過業務流外包,由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心採取靈活用工方式分配任務給用工人員,也將稅負大幅度降低,企業也無需為用工人員上社保。

企業通過在節稅網123威客平臺釋出內容,零散用工人員接任務,達成交易併線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作,用工人員直接為公司服務降低了稅負。

涉外稅收

3樓:匿名使用者

外國企業是我國的非居民納稅人,只就其**於我國境內的所得徵收所得稅。由支付方代扣代繳。所得稅是按照10%稅率繳納預提所得稅。計算所得稅時不扣除任何費用。

預提所得稅是對在一國境內未設立機構、場所的外國企業所取得的**於該國的股息、利息、租金、特許權使汪碧用費和其他所得或雖設立機構、場所,但上述所得與其機構、場所沒有實際聯絡的所得的徵稅辦法的統稱。預提所得稅並非是獨立於外資企業所得稅之外的另一稅種,而只是為適應上述跨國所得的特點,所採取的一種源泉徵困知舉收方法。當這類所得在我國境內發生時,即以這類所得的取得者為納稅義務人,以支付所得的單位為扣繳義務人,從每次支付的款項中代扣代繳應納稅額。

預提所得稅以納稅人取得的收入全額為計稅依據,除國家另有規定外,不予減除任何成本和費用,但與我國簽訂有雙邊稅收協定國家的外國企業,適用協定規定的限制性稅率。

預提所得稅的計算公式為:

應扣繳稅額=支付單位所支付的金額×預提所得稅稅率。

猛兄【例】某外國公司在中國境內未設立機構、場所,2001年將一項商標使用權提供給中國某企業使用,獲特許權使用費200萬元。另外,該公司還從中國境內的內資企業取得利息所得30萬元。計算該公司應納的預提所得稅稅額。

適用稅率:營業稅稅率5%,預提所得稅稅率10%。

應繳納營業稅=200× 5%=10(萬元)

應繳納預提所得稅=(200-10+30)×10%=22(萬元)

2019年4月1日稅率調整,會相應為企業減負嗎

4樓:廣東電網客戶服務中心

根據《財政部稅務總局海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)規定,自2019年4月1日起納稅人發生増值稅應稅銷售行為,原適用16%稅率的,稅率調整為13%。即電費出賬日在4月1日之後的,稅率由16%調整為13%,而電費出賬日在4月1日前的,仍用16%的增值稅率。

希望我們的能對您有所幫助。

我是一名財會人員每年公司報稅工作量太大,如何減負提效?

5樓:網友

航天資訊軟體「懂稅的erp「是企業使用者的乙個不錯的選擇。可以將防偽稅控開票,網上認證,網上申報三大系統無縫整合,企業在錄入經營資料和財務資料時通過系統預置的增值稅、消費稅、營業稅、所得稅等部分稅額計算公式資訊,收集整理企業在採購,庫存,銷售業務過程中形成的收入、成本、費用等方面的經營資料,系統相應自動產生各類業務單據及賬表資訊,作為月底報稅的重要依據。

6樓:網友

這個也是困擾我們公司的問題,同上求解…

涉外個人所得稅,我公司支付給外國公司一匹勞務費,除了繳納營業稅之外還需要繳納個人所得稅嗎?

7樓:寒夜讀書

公司支付給境外外國公司的勞務費,不涉及個人所得稅問題,但還要扣繳城市維護建設稅和教育費附加。注意:營業稅是代扣代繳外國公司應納稅款,並不是你公司應繳納稅款。

而且還有可能涉及到企業所得稅問題。要考慮以下問題:一、勞務發生地。

外國公司提供勞務是在中國境內,還是在境外。如在境外,不涉及企業所得稅。二、稅收協定。

如勞務發生在境內,還要看中國和外國公司所在國是否有稅收協定。沒有,外國公司要按中國居民企業一樣,對所得繳納25%的企業所得稅;如有,要看外國公司在中國是否構成「常設機構」(判斷標準一般為一年內在中國境內超過183天或連續12個月內在中國境內超過6個月),構成則對所得按25%計算繳納企業所得稅,不構成則要申請享受稅收協定待遇免稅。

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