1樓:匿名使用者
1、不要稽查批准,但是你補交的稅不能直接計入「借:應交稅金-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款」,而是應先計提增值稅「借:
應收賬款(或成本費用類科目)貸:應交稅金-應交增值稅(檢查調整)」,再做「應交稅金-應交增值稅**出未交增值稅)貸:應交稅金-應交增值稅(未交增值稅)」,再做「應交稅金-應交增值稅(未交增值稅)貸:
銀行存款」;
2、一般而言處理決定書出來後就是處罰告知書,會告知將對你的行為處以50%以上5倍以下罰款,並告知達到一定標準你有聽證的權利,之後就是送達處罰決定書;
3、如果你對處罰決定不服,可以在規定期限內提出行政複議及行政訴訟;
4、稽查局會對你的調賬情況進行後續跟蹤,如果你按上述第1條中錯誤的方法進行調賬,會造成以查補稅款抵交當期正常稅款的情況,則還要補交稅金。
2樓:匿名使用者
也就是說你那筆銷售走賬了,但沒交稅,也沒開發票?
如果稅務局查出來要求補稅,你就正常補稅就好了,發票可以不開.
如果對方過一段時間又來要發票,你可以把以前走的賬沖掉,再按正常銷售走就行了.
以後如果走賬了一定要交稅,沒開發票也一樣需要交稅
3樓:和尚萬萬金
漏報收入,不僅涉及增值稅,也涉及企業所得稅,帳務方面需要如下處理:
借:現金
貸:主營業務收入
應交稅費-增值稅(檢查調整)
同時:借:主營業務成本
貸:庫存商品
併入當月損益,如需計繳企業所得稅的一併徵收
我公司被稅務局稽查,查出少記收入,未按時申報繳納增值稅、所得稅,會計分錄怎麼做,納稅什麼表如何填?
4樓:
借:應收賬款374440
貸:以前年度損益調整320034.19
貸:應交稅費-增值稅54405.81
借:以前年度損益調整80008.55
貸:應交稅費-所得稅80008.55
借:以前年度損益調整240025.64
貸:利潤分配-未分配利潤240025.64罰款及滯納金部分實際交納時記入營業外支出
借:營業外支出
貸:銀行存款
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