三月份之前的發生額,也減按1開票了,怎麼辦

時間 2021-09-02 03:21:07

1樓:hd一川

沒錯呀!

對於小規模納稅人,檔案規定的就是自3月1日~5月31日,按照1%開票;

稅收優惠檔案又延長到2023年底了

2樓:牛賬網

不用擔心,可以開。

財政部 稅務總局公告2023年第13號規定:自2023年3月1日至5月31日,對湖北省增值稅小規模納稅人,適用3%徵收率的應稅銷售收入,免徵增值稅。除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人,適用3%徵收率的應稅銷售收入,減按1%徵收率徵收增值稅。

後延期至12月31日,所以在此期間小規模納稅人的增值稅徵收率為1%。

3樓:雨昀靜

三月份開具的專用發票,如果不屬於優惠期,就應該作廢了重新開具,五月份要開具的發票,屬於優惠期內的,按照優惠稅率開票!

4樓:財稅研博院

根據納稅義務發生時間確定開具發票稅率。

根據《國家稅務總局關於支援個體工商戶復工復業等稅收徵收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第5號)規定

一、增值稅小規模納稅人取得應稅銷售收入,納稅義務發生時間在2023年2月底以前,適用3%徵收率徵收增值稅的,按照3%徵收率開具增值稅發票;納稅義務發生時間在2023年3月1日至5月31日,適用減按1%徵收率徵收增值稅的,按照1%徵收率開具增值稅發票。

二、增值稅小規模納稅人按照《財政部 稅務總局關於支援個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(2023年第13號,以下簡稱「13號公告」)有關規定,減按1%徵收率徵收增值稅的,按下列公式計算銷售額:

銷售額=含稅銷售額/(1+1%)

三、增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免徵增值稅的銷售額等專案應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅專案相應欄次;減按1%徵收率徵收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》「應徵增值稅不含稅銷售額(3%徵收率)」相應欄次,對應減徵的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》「本期應納稅額減徵額」及《增值稅減免稅申報明細表》減稅專案相應欄次。

《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄「不含稅銷售額」計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1+徵收率)。

四、增值稅小規模納稅人取得應稅銷售收入,納稅義務發生時間在2023年2月底以前,已按3%徵收率開具增值稅發票,發生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發票的,按照3%徵收率開具紅字發票;開票有誤需要重新開具的,應按照3%徵收率開具紅字發票,再重新開具正確的藍字發票。

五、自2023年3月1日至5月31日,對湖北省境內的個體工商戶、個人獨資企業和合夥企業,代開貨物運輸服務增值稅發票時,暫不預徵個人所得稅;對其他地區的上述納稅人統一按****金額的0.5%預徵個人所得稅。

六、已放棄適用出口退(免)稅政策未滿36個月的納稅人,在出口貨物勞務的增值稅稅率或出口退稅率發生變化後,可以向主管稅務機關宣告,對其自發生變化之日起的全部出口貨物勞務,恢復適用出口退(免)稅政策。

出口貨物勞務的增值稅稅率或出口退稅率在本公告施行之日前發生變化的,已放棄適用出口退(免)稅政策的納稅人,無論是否已恢復退(免)稅,均可以向主管稅務機關宣告,對其自2023年4月1日起的全部出口貨物勞務,恢復適用出口退(免)稅政策。

符合上述規定的納稅人,可在增值稅稅率或出口退稅率發生變化之日起[自2023年4月1日起恢復適用出口退(免)稅政策的,自本公告施行之日起]的任意增值稅納稅申報期內,按照現行規定申報出口退(免)稅,同時一併提交《恢復適用出口退(免)稅政策宣告》(詳見附件)。

七、本公告自2023年3月1日起施行。

《財政部 稅務總局關於支援個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第13號)規定的稅收優惠政策實施期限延長到2023年12月31日。

5樓:匿名使用者

沒有問題。根據財政部 稅務總局公告21132023年第13號規定:

自2023年3月1日至5月31日,對湖北省增值稅小規模納稅人,適用3%徵收率的應稅銷售收入,免徵增值稅。除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人,適用3%徵收率的應稅銷售收入,減按1%徵收率徵收增值稅。

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小規模納稅人3月份開的3%的增值稅普通發票,4月申報的時候還可以按1%申報嗎?

6樓:12366北京中心

《財政部 稅務總局關於支援個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(2023年第13號)規定,自2023年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人,適用3%徵收率的應稅銷售收入,減按1%徵收率徵收增值稅。

在上述復工復業政策實施期間,除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人月銷售額超過10萬元,開具了徵收率為3%的增值稅普通發票的,可以在申報納稅時直接減按1%徵收率申報繳納增值稅。需要提醒的是,按照《中華人民共和國發票管理辦法》等相關規定,納稅人應如實開具發票。納稅人享受減按1%徵收率徵收政策的,在開具增值稅普通發票時,應當在稅率或徵收率欄次填寫「1%」字樣。

今後,納稅人應當按照上述規定開具增值稅普通發票。

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