求解會計分錄1 某外商向本企業投資裝置一臺公共價值7000元2 借入月的借款85000元存入銀行

時間 2022-04-27 15:50:02

1樓:匿名使用者

1.某外商向本企業投資裝置一臺公共價值7000元

借:固定資產 7000

貸:實收資本 7000

2.借入三個月的借款85000元存入銀行

借:銀行存款 85000

貸:短期借款 85000

3.本月購入a材料20噸單價1000元,b材料10噸單價5000元,增值稅6800元,款已付

借:在途物資--a材料 20*1000=20000

--b材料 10*5000=50000

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)6800

貸:銀行在 76800

4.ab材料共支付運費900元以現金付訖

借:在途物資--a材料 (900-63)*【20/(20+10)】=558

--b材料 (900-63)*【10/(20+10)】=279

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)900*7%=63

貸:庫存現金 900

5.上述ab材料驗收入庫,按成本結算

借:原材料--a材料 20000+558=20558

--b材料 50000+279=50279

6.本月倉庫發出a材料40000元,其中生產甲產品15000元,乙產品84000元,車間一般耗費600元,厂部管理耗用400元

借:生產成本--甲產品 15000

--乙產品 84000

製造費用 600

管理費用 400

貸:原材料 --a材料 40000

7.提現21000元 發工資

借:庫存現金 21000

. 貸:銀行存款 21000

8.本月工資分析如下:甲產品生產工人工資5000元,乙產品生產工人工資10000元,車間管理人員工資3600元,厂部管理人員工資2400元

借:生產成本--甲產品 5000

--乙產品 10000

製造費用 3600

管理費用 2400

貸:應付職工薪酬 21000

9用銀行存款支付電費,分列如下:甲產品動力電1500元,乙產品動力電2050元,車間照明電420元,管理部門照明80元

借:生產成本--甲產品 1500

--乙產品 2050

製造費用 420

管理費用 80

貸:銀行存款 4050

10計提本月固定資產折舊485元,其中車間固定資產折舊329元,管理部門固定資產折舊156元

借:製造費用 329

管理費用 156

貸:累計折舊 485

11.支付車間機器修理費547元

借:製造費用 547

貸:庫存現金 547

12.按生產工人工資比例結轉結轉本月製造費用

製造費用總額=600+3600+420+156+547=5323

借:生產成本--甲產品 5323*【5000/(5000+10000)】 =1774.33

--乙產品 5323*【10000/(5000+10000)】 =3548.67

貸:製造費用 5323

13.乙產品100件完工按實際成本結轉

乙產品成本=84000+10000+2050+3548.67=99598.67

借:庫存商品--乙產品 99598.67

貸:生產成本--乙產品 99598.67

14.售出產品100件單價200元增值稅3400元,款已收

借:銀行存款 23400

貸:主營業務收入100*200=20000

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)3400

15.售出紅星公司乙產品50件單價600元,增值稅5100元 款未收

借:應收賬款--紅星公司 35100

貸:主營業務收入50*600=30000

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)5100

16結轉已銷產品成本甲產品單位成本90元,乙產品單位成本397.14元

借:主營業務成本 28857

貸:庫存商品--甲產品 100*90=9000

--乙產品 50*397.14=19857

2樓:匿名使用者

告訴你了也只是條魚,還是自己結網比較好啊同學。

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