1樓:古月瓊靜
1.借:銀行存款 100000
貸:實收資本 60000
長期借款 40000
2.借:現金 2000
貸:銀行存款 2000
3.借:固定資產 11700
貸:銀行存款 11700
4.借:原材料-甲材料 6000
應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 1020貸:應付賬款-曙光工廠 7020
5.借:物資採購-乙材料 6600
應交稅金-應交增值稅(進項稅額)1122
貸:銀行存款 7722
6.借:其他應收款-張三 300
貸:現金 300
7.借:應付賬款=曙光工廠 7020
貸:銀行存款 7020
8.借:管理費用 220
現金 80貸:其他應收款-張三 300
9.借:銀行存款 9360
貸:主營業務收入-a商品 8000
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)1360
10.借:應收賬款-祥和公司 7020
貸:主營業務收入-b產品 6000
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 102011.借:銀行存款 7020
貸:應收賬款-祥和公司 7020
12.借:生產成本 10000
製造費用 2000
管理費用 8000
貸:應付工資 20000
13.(1)借:生產成本-a產品 370000貸:原材料-甲材料 250000
乙材料 120000
2)借:製造費用 50000
貸:原材料-乙材料 50000
3)借:管理費用 4500
貸:原材料-甲材料 4500
14.借:營業費用 2000
貸:現金 2000
15.借:銀行存款 400
貸:營業外收入 400
2樓:
:銀行存款 60000
cr:實收資本 60000
dr:銀行存款 40000
cr:長期借款 40000
現金 2000
cr:銀行存款 2000
固定資產 11700
cr:銀行存款 11700
原材料 6000
應交稅金--vat(進)1020
cr:應付帳款--曙光 7020
原材料 6600
應交稅金--vat(進)1122
cr:銀行存款 7722
其他應收款--張三 300
cr:現金 300
應付帳款--曙光 7020
cr:銀行存款 7020
管理費用 220
現金 80cr:其他應收款--張三 300:銀行存款 9360
cr:主營業務收入 8000
應交稅金--vat(銷)1360
應收帳款--祥和 7020
cr:主營業務收入 6000
應交稅金--vat(銷)1020
銀行存款 7020
cr:應收帳款--祥和 7020
生產成本 10000
製造費用 2000
管理費用 8000
cr:應付工資。
生產成本--a產品 370000
製造費用 50000
管理費用 4500
cr:原材料--甲材料 254500
原材料--乙材料 170000
經營費用 2000
cr:現金 2000
銀行存款 400
cr:營業外收入 400
3樓:遊程十代
同意樓上古月瓊靜的!!!
4樓:次熱處
學校留的會計作業吧?
誰能幫忙做個會計分錄
5樓:硝酸草
本月銷售商品收入淨額350 000元。
上季度該類商品的毛利率為20%
也就是本月銷貨成本=350000*(1-20%)=280000月末存貨的成本=期初+本月購入-本月發出。
幫忙做個會計分錄,謝謝了,幫忙做一下會計分錄,謝謝啦
武煥煥 1 借 管理費用 200 貸 庫存現金 200 2 借 庫存現金 10000 貸 銀行存庫 10000 3 借 銀行存款 685000 貸 實收資本 685000 4 借 原材料 42735.04 應交稅金 應交增值稅 45764.96 貸 銀行存款 500005 借 銀行存款 99600 ...
誰能幫忙做下這道會計分錄,誰幫我做下這道會計分錄題
1 2003年末應計提的存貨跌價準備為 863000 857220 5780 元 應補提的存貨跌價準備為 5780 4210 1570 元 借 資產減值損失 1570貸 存貨跌價準備 1570 2 2004年應計提的存貨跌價準備為 629000 624040 4960 元 應沖銷的存貨跌價準備為 4...
求幫忙做下會計分錄,求幫忙做以下會計分錄
1 摘要 預支異地採購款 借 其他貨幣資金 銀行匯票 250000貸 銀行存款 2500002 辦理稅務登記,增值稅一般納稅人手續 借 管理費用 1300貸 庫存現金 1300 3支付異地採購款 借 固定資產 家悅電腦 70000 揚天電腦 75000 hp印表機 90000 貸 其他貨幣資金 銀行...