幫忙作一下會計分錄,謝謝,幫忙做一下會計分錄,謝謝啦

時間 2021-08-11 17:36:10

1樓:

1. 借:原材料 80300

應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 13600貸:其他貨幣資金--銀行匯票 939002. 借:現金 1000

貸:銀行存款 1000

3. 借:營業費用-廣告費 210000

貸:銀行存款 210000

4. 借:固定資產 10000

貸:長期借款-應計利息 10000

5. 借:無形資產 150000

貸:實收資本 150000

6. 借:短期投資 30000

貸:銀行存款 30000

2樓:匿名使用者

1 借:原材料 80300

應交稅金 13600

貸:銀行匯票 93900 這是付款憑證2 借:現金 1000

貸:銀行存款 1000 這是收款憑證3 借:營業費用-廣告費 210000貸:

銀行存款 210000 這是付款憑證4 借:固定資產 10000貸:長期借款-應計利息 10000 這是付款憑證5 借:

無形資產 150000

貸:實收資本 150000 這是收款憑證6 借:短期投資 30000

貸:銀行存款 30000 這是付款憑證

3樓:君主秀秀

2借:現金 1000

貸:銀行存款 1000

4樓:藤春冬寧懿

借:持有至到期金融資產---成本

持有至到期金融資產---利息調整

貸:銀行存款

你們是事業單位嗎?收到主管部門撥入補助款50000元借:銀行存款

50000

貸:上級補助收入

50000

收到上級單位撥來的a項課題專款80萬元

借:銀行存款

800000

貸:撥入專款—a項課題款

800000

開出授權支付憑證,支付郵電費1035元

借:管理費用—郵電費

1035

貸:銀行存款

1035

幫忙做一下會計分錄,謝謝啦!

5樓:錯錯

1。借:應收賬款-南方公司3670

貸:主營業務收入3000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)510

現金160

2。借:銀行存款3000

貸:預收賬款-龍興公司3000

3。借:銀行存款4680

貸:主營業務收入4000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)680

4。借:預收賬款-龍興公司3000

貸:主營業務收入1500

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)255

銀行存款1245

5。借:銀行存款3670

貸:應收賬款-南方公司3670

6。借:應收票據9360

貸:主營業務收入8000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)1360

7。借:主營業務成本11400

貸:庫存商品-甲產品3150

-乙產品8250

8。借:營業費用8600

貸:銀行存款8600

9。借:應交稅費-應交增值稅**出未交增值稅)1420貸:應交稅費-未交增值稅1420

10。借:管理費用1200

貸:其他應收款1000

現金200

11。借:財務費用300

貸:預計負債300

12。借:營業外支出200

貸:銀行存款300

13。借:所得稅1122

貸:應交稅費-應交所得稅1122

14。借:利潤分配-提取盈餘公積227.8貸:盈餘公積227.8

15。借:利潤分配-未分利潤50000

貸:應付股利50000

6樓:真海翁秀妮

借:管理費用-手續費

200貸:待攤費用-報刊費

200因為新會計準則裡沒有「待攤費用」,如果公司把「待攤費用」與「預付賬款」一起核算的話

貸:預付賬款200

7樓:竹飆史春嵐

16、借:現金2000

貸:其他應付款-出租包裝物押金2000

借:銀行存款2000

貸:現金2000

8樓:宓靖善密

借:銀行存款1000000

貸:短期借款1000000

9樓:冒翠倪昆緯

1:借:銀行存款

500000

固定資產

500000

貸:實收資本——南山公司

500000

——紅益公司

500000

2:借:銀行存款

1000000

貸:短期借款

1000000

3:借:預付賬款——迪亞公司

2200000

製造費用——a材料

8000

——b材料 4000

貸:銀行存款

2212000

4:借:待攤費用——房租 60000

貸:銀行存款

60000

5:借:原材料——a材料

2000000

——b材料 200000

貸:預付賬款——迪亞公司

2200000

6:借:製造費用——b材料

4000

管理費用——材料耗用 600

生產成本——b材料 5400

貸:原材料——b材料

10000

7:借:庫存現金

100管理(銷售)費用——差旅費

1300

至於是管理還是銷售主要是看你的用途

貸:其他應收款——方某

1400

8:借:財務費用——應付利息

500貸:應付利息 500

9:借:庫存現金

140000

貸:銀行存款

140000

10:借:應付職工薪酬——工資

140000

貸:庫存現金 140000

11:借:應收賬款——購方名稱

4680000

貸:主營業務收入

4000000

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

680000

12:借:短期借款

100000

應付利息

2500

財務費用——應付利息

500貸:銀行存款

103000

13:借:管理費用——報刊費

200待攤費用

20014:借:生產成本——甲產品

30000

——乙產品

20000

貸:製造費用 50000

15:借:銀行存款 1000

貸:應收賬款

1000

16:借:應收賬款(銀行存款) 105000

錢已收用「銀行存款」,未收用「應收賬款」

貸:其他業務收入

100000

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

5000

調整分錄和會計分錄的題目,有沒有人能幫忙做一下,謝謝了。

10樓:王_俊傑

1(1)借:現金55000

固定資產30000

貸:股本85000

(2)借:銀行存款90000

貸:應付票據90000

(3)借:固定資產76000

貸:銀行存款76000

(4)借:管理費用6300

貸:應付賬款6300

(5)借:應付工資3600

貸:現金3600

(6)借:應收賬款8500

貸:營業收入8500

(7)借:管理費用1500

貸:應付賬款1500

(8)借:管理費用3800

貸:現金3800

(9)借:應收賬款18000

貸:營業收入18000

(10)借:未分配利潤9000

貸:應付股利9000

幫忙作一下會計分錄,謝謝,幫忙做一下會計分錄,謝謝

1,借 應收帳款 利成公司 35100 貸 主營業營業務收入 30000 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 5100 轉帳憑證 2,借 無形資產 專利權 21000 貸 實收資本 達利公司 21000 轉帳憑證 3,借 管理費用 印花稅 268 貸 待攤費用 268 轉帳憑證 4,借 應交稅費 應交增...

幫忙做個會計分錄,謝謝了,幫忙做一下會計分錄,謝謝啦

武煥煥 1 借 管理費用 200 貸 庫存現金 200 2 借 庫存現金 10000 貸 銀行存庫 10000 3 借 銀行存款 685000 貸 實收資本 685000 4 借 原材料 42735.04 應交稅金 應交增值稅 45764.96 貸 銀行存款 500005 借 銀行存款 99600 ...

求幫忙做下會計分錄,求幫忙做以下會計分錄

1 摘要 預支異地採購款 借 其他貨幣資金 銀行匯票 250000貸 銀行存款 2500002 辦理稅務登記,增值稅一般納稅人手續 借 管理費用 1300貸 庫存現金 1300 3支付異地採購款 借 固定資產 家悅電腦 70000 揚天電腦 75000 hp印表機 90000 貸 其他貨幣資金 銀行...