1樓:武煥煥
1)、借:管理費用 200
貸:庫存現金 200
2)、借:庫存現金 10000
貸:銀行存庫 10000
3)、借:銀行存款 685000
貸:實收資本 685000
4)、借:原材料:42735.04
應交稅金-應交增值稅 45764.96
貸:銀行存款 500005)、借:銀行存款 99600
貸:應收賬款----大發公司 99600
6)、借:庫存商品--光碟 6837.61應交稅費---增值稅(進項稅額) 1162.
39貸:應付賬款 -----興華 8000
7)、借:管理費用--業務招待 12000貸:銀行存款 120008)、借:
銷售費用 1800庫存現金 200貸:其他應收款 20009)、借:生產成本 --a4紙 50000貸:
原材料---- 5000010)、借:待攤費用 12000貸:銀行存款 120000
2樓:圃反認寂
3、借:銀行存款 685000 貸:實收資本 6850004、借:原材料:42735.04
應交稅金-應交增值稅 45764.96
貸:銀行存款 50000
3樓:坐火箭去火星了
1)借:管理費用--辦公費 200 貸:現金 200
2)借現金:10000 貸:銀行存款---工行 10000
幫忙做一下會計分錄,謝謝啦!
4樓:錯錯
1。借:應收賬款-南方公司3670
貸:主營業務收入3000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)510
現金160
2。借:銀行存款3000
貸:預收賬款-龍興公司3000
3。借:銀行存款4680
貸:主營業務收入4000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)680
4。借:預收賬款-龍興公司3000
貸:主營業務收入1500
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)255
銀行存款1245
5。借:銀行存款3670
貸:應收賬款-南方公司3670
6。借:應收票據9360
貸:主營業務收入8000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)1360
7。借:主營業務成本11400
貸:庫存商品-甲產品3150
-乙產品8250
8。借:營業費用8600
貸:銀行存款8600
9。借:應交稅費-應交增值稅**出未交增值稅)1420貸:應交稅費-未交增值稅1420
10。借:管理費用1200
貸:其他應收款1000
現金200
11。借:財務費用300
貸:預計負債300
12。借:營業外支出200
貸:銀行存款300
13。借:所得稅1122
貸:應交稅費-應交所得稅1122
14。借:利潤分配-提取盈餘公積227.8貸:盈餘公積227.8
15。借:利潤分配-未分利潤50000
貸:應付股利50000
5樓:真海翁秀妮
借:管理費用-手續費
200貸:待攤費用-報刊費
200因為新會計準則裡沒有「待攤費用」,如果公司把「待攤費用」與「預付賬款」一起核算的話
貸:預付賬款200
6樓:竹飆史春嵐
16、借:現金2000
貸:其他應付款-出租包裝物押金2000
借:銀行存款2000
貸:現金2000
7樓:宓靖善密
借:銀行存款1000000
貸:短期借款1000000
8樓:冒翠倪昆緯
1:借:銀行存款
500000
固定資產
500000
貸:實收資本——南山公司
500000
——紅益公司
500000
2:借:銀行存款
1000000
貸:短期借款
1000000
3:借:預付賬款——迪亞公司
2200000
製造費用——a材料
8000
——b材料 4000
貸:銀行存款
2212000
4:借:待攤費用——房租 60000
貸:銀行存款
60000
5:借:原材料——a材料
2000000
——b材料 200000
貸:預付賬款——迪亞公司
2200000
6:借:製造費用——b材料
4000
管理費用——材料耗用 600
生產成本——b材料 5400
貸:原材料——b材料
10000
7:借:庫存現金
100管理(銷售)費用——差旅費
1300
至於是管理還是銷售主要是看你的用途
貸:其他應收款——方某
1400
8:借:財務費用——應付利息
500貸:應付利息 500
9:借:庫存現金
140000
貸:銀行存款
140000
10:借:應付職工薪酬——工資
140000
貸:庫存現金 140000
11:借:應收賬款——購方名稱
4680000
貸:主營業務收入
4000000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
680000
12:借:短期借款
100000
應付利息
2500
財務費用——應付利息
500貸:銀行存款
103000
13:借:管理費用——報刊費
200待攤費用
20014:借:生產成本——甲產品
30000
——乙產品
20000
貸:製造費用 50000
15:借:銀行存款 1000
貸:應收賬款
1000
16:借:應收賬款(銀行存款) 105000
錢已收用「銀行存款」,未收用「應收賬款」
貸:其他業務收入
100000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
5000
幫忙作一下會計分錄,謝謝,幫忙做一下會計分錄,謝謝啦
1.借 原材料 80300 應交稅金 應交增值稅 進項稅額 13600貸 其他貨幣資金 銀行匯票 939002.借 現金 1000 貸 銀行存款 1000 3.借 營業費用 廣告費 210000 貸 銀行存款 210000 4.借 固定資產 10000 貸 長期借款 應計利息 10000 5.借 無...
幫忙作一下會計分錄,謝謝,幫忙做一下會計分錄,謝謝
1,借 應收帳款 利成公司 35100 貸 主營業營業務收入 30000 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 5100 轉帳憑證 2,借 無形資產 專利權 21000 貸 實收資本 達利公司 21000 轉帳憑證 3,借 管理費用 印花稅 268 貸 待攤費用 268 轉帳憑證 4,借 應交稅費 應交增...
求幫忙做下會計分錄,求幫忙做以下會計分錄
1 摘要 預支異地採購款 借 其他貨幣資金 銀行匯票 250000貸 銀行存款 2500002 辦理稅務登記,增值稅一般納稅人手續 借 管理費用 1300貸 庫存現金 1300 3支付異地採購款 借 固定資產 家悅電腦 70000 揚天電腦 75000 hp印表機 90000 貸 其他貨幣資金 銀行...