幫我做一下以下會計分錄

時間 2022-02-24 05:10:02

1樓:匿名使用者

1[答案]a

[解釋]購買甲材料用於自建廠房,根據《增值暫行條例》規定,用於在建工程專案的材料,增值稅進項稅額不得抵扣,因此,借記工程物資5850,貸記銀行存款5850

2[解釋]

借:應付賬款 30375

貸:應付票據30000

貸:財務費用375

應付利息=30000*5%/12*3=3753[解釋]

借:銀行存款32000

貸:其他業務收入32000

借:其他業務成本 2000

貸:無形資產 2000

2樓:匿名使用者

1借:工程物資 5850貸:銀行存款/庫存現金 5850

借:在建工程 5850貸:工程物資 58503借:

銀行存款 32000貸:其他業務收入 32000借:其他業務成本 2000貸:

無形資產 2000

3樓:

1、因為固定資產是不能做進項稅的,所以不管是增值稅發票還是普通發票都不能抵扣,同時固定資產也不可以作為管理費用,購進的時候

借:工程物資 5850

貸:銀行存款 5850

2、借:應付票據 30000

貸:應付賬款 30000

3、借:銀行存款 32000

貸:無形資產 2000

營業外收入30000

求幫忙做下會計分錄,求幫忙做以下會計分錄

1 摘要 預支異地採購款 借 其他貨幣資金 銀行匯票 250000貸 銀行存款 2500002 辦理稅務登記,增值稅一般納稅人手續 借 管理費用 1300貸 庫存現金 1300 3支付異地採購款 借 固定資產 家悅電腦 70000 揚天電腦 75000 hp印表機 90000 貸 其他貨幣資金 銀行...

幫忙作一下會計分錄,謝謝,幫忙做一下會計分錄,謝謝啦

1.借 原材料 80300 應交稅金 應交增值稅 進項稅額 13600貸 其他貨幣資金 銀行匯票 939002.借 現金 1000 貸 銀行存款 1000 3.借 營業費用 廣告費 210000 貸 銀行存款 210000 4.借 固定資產 10000 貸 長期借款 應計利息 10000 5.借 無...

幫忙作一下會計分錄,謝謝,幫忙做一下會計分錄,謝謝

1,借 應收帳款 利成公司 35100 貸 主營業營業務收入 30000 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 5100 轉帳憑證 2,借 無形資產 專利權 21000 貸 實收資本 達利公司 21000 轉帳憑證 3,借 管理費用 印花稅 268 貸 待攤費用 268 轉帳憑證 4,借 應交稅費 應交增...