已經經營了很久了的小公司會計期初建賬

時間 2021-06-17 01:53:05

1樓:匿名使用者

資產負債類科目,都用盤點法,本年利潤用平衡法,資產減去負債減去註冊資本就是前期實現的利潤了!

2樓:

親,各科目填期初餘額是對的,但是,利潤表裡面是沒有的呀!

首先,你得明白,資產負載表反映的是公司剛剛成立這一個時點的財務資料,比如,你是2012.12.06這一天成立的,這一天有多少資產,有多少負責,所有者權益是多少,這個應該可以理解嗎?

而,利潤表,是反映公司一個時間段的經營狀況,比如從2012.12.06開始註冊,到2012.

12.31,是這個年的年末,雖然只有二十幾天,但是,它是一個時間段,才可以有期初額,發生額,期末額。。。

再說你說的情況,公司經營很久了,是以前的事,以取得營業執照那天起,建賬。資產負債表都填好了,未分配利潤為0(剛開始成立沒有可分配的利潤),然後到每個月分別根據發生情況作兩個報表,年底做年報。

僅供參考~希望幫到~~

3樓:花小仝

才建賬期初無餘額,而你本年利潤的數字應與利潤表的淨利潤一致,資產負債表是時點指標,資產負債表上的數字應是當天的真實資料。

一個小公司已經經營了幾年,現在開始做賬,但是欠款記不清有多少,該怎麼錄期初?

4樓:a我喜歡我做主

既然不知道有欠款多少,就當做沒有好了,如果以後有拿著欠條來的,可以先寫借應付賬款--xx貸庫存現金,但是應付賬款也不能總這樣掛賬,因為錢已經給了,你可以補寫一個應付賬款-xx的上期餘額,就可以把科目衝平了,【或者借庫存商品貸應付賬款-xx】

5樓:匿名使用者

你投資的借:銀行存款 貸:實收資本 收集經營一段時間的票據,做為入帳依據。庫存的哪一部分 借:庫存商品 應收稅金 貸:銀行存款 還要看是什麼性質的...

小企業經營多年後才開始建賬(內賬),請問從何著手?具體怎麼操作?

6樓:索祖

把你平時記的應收應付賬目的期末數輸入軟體裡,檢視銀行存款、現金,然後入軟體裡!平時用到什麼科目軟體裡都有的!

7樓:鐵喉唱響新戰歌

合併外賬和內賬。

外賬如果齊全,錄入資訊就行,相當於資料遷移

外賬沒有的部分,內張補充

8樓:匿名使用者

一個會計也完全可以完成內賬建賬的。

我建議步驟如下:1、實物資產盤點;2、往來確認(真正的債權債務);3、所有者權益特別是未分配利潤,則不太重要,作為資產負債確認後的差異數就行()4、確定內賬核算的流程(比如:收入、成本費用、等取數和入賬的標準);5、建立一套內賬,用已確認的資產負債(即實際經營涉及的會計科目資料)作為期初數;6、然後每月按內賬取數標準,將所有業務計入內賬。

就可以啦

9樓:柳雍

可以的,進出賬單,寫好,

公司已經經營很多年了 以前沒有做賬 現在要在金蝶迷你版建賬 只有庫存商品怎麼讓期初報表平橫?

10樓:匿名使用者

期初數「庫存商品」等於「實收資本」與「未分配利潤」之和。即「未分配利潤」=庫存商品-實收資本

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