公司水電費發票可以拿來做賬嗎,收到水電費的增值稅發票怎樣做帳

時間 2022-02-10 13:35:02

1樓:匿名使用者

可以的,只要是跟公司有關的費用發票,都可以做帳,不過時間太長的發票肯定就不行了。包括車票,加油票,機票,住宿定額票,餐飲票都可以做帳

2樓:拼命考滿分

屬於2023年的水電費發票肯定不能再用了。

根據《國家稅務總局關於企業所得稅若干問題的公告》(2023年第34號)第六條規定,你公司2023年實際發生的相關成本、費用,由於各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在彙算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。如你公司在2023年度彙算清繳期內(2023年5月31日前)仍未取得有效憑證,該項費用不允許稅前扣除。

同樣,2023年實際發生的水電費發票,在在2023年度彙算清繳期內(2023年5月31日前)仍未取得有效憑證,該項費用不允許稅前扣除。

3樓:匿名使用者

12-13年水電費的會計處理:

執行一般企業會計準則

借:以前年度損益調整

貸:相關科目

借:利潤分配—未分配利潤

貸:以前年度損益調整

執行小企業會計準則

借:利潤分配—未分配利潤

貸:相關科目

13年已支付未入賬的水電費,可以在13年企業所得稅彙算清繳時,調減應納稅所得額。

收到水電費的增值稅發票怎樣做帳

4樓:芯凝果

可以抵扣的會計分錄

借:經營費用--電費

應交稅費--應交增值稅--進項稅

貸:銀行存款

不可以抵扣的會計分錄

借:經營費用--電費

貸:銀行存款

5樓:大笑霖

1.公司收到水電費的增值稅發票:

借:生產成本(或管理費用)

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款(或庫存現金、應付賬款)

2.填增值稅申報表的時候水電費發票可以合併在進項稅抵扣一起嗎?

可以合併在進項稅抵扣的。

6樓:匿名使用者

增值稅都可以正常抵扣,只要分清楚費用應劃分可以就可以了,根據水電費用途分擔,該進生產消耗進製造費用,屬於**銷售類進銷售費用,屬於公司管理部門消耗進管理費用

借: 製造費用*分攤比例

銷售費用*分攤比例

管理費用*分攤比例

應交水費-應交增值稅-進項稅額

貸: 應付賬款或貨幣資金(現金,銀行存款)

7樓:匿名使用者

本人正解

1.公司收到水電費的增值稅發票,編制會計分錄如下:

借:生產成本(或製造費用、或管理費用)

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款(或庫存現金、或應付賬款)

2.取得水電費增值稅專用發票,先到稅務機關辦理認證,並在認證通過的次月申報期內,向主管稅務機關申報抵扣進項稅額。申報時,將水費、電費分別填至《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》中。

值得提醒的是:計算進項稅額時,水費增值稅徵收率6%,電費增值稅稅率17%。

8樓:15817481245微

水電費能出的,能查的,稅點優電=徽,長期有效的答案!稅率很ok的!營改增後,國家實行減費降稅的舉措。

我們公司收到電費怎麼做賬?

9樓:匿名使用者

會計記賬分錄如下:

借:管理費用-水電費 5000

貸:銀行存款-**行 5000

施工地做帳:

借:管理費用-水電費 2000

借:其他應收款-工地 3000

貸:銀行存款-**行 5000

公司做賬的流程:

1、根據原始憑證編制記賬憑證

2、根據記賬憑證編制科目彙總表

3、根據記賬憑證和科目彙總表登記會計賬簿(包括總賬和明細賬)4、根據會計賬簿(主要是總賬)編制會計報表(包括資產負債表和損益表)5、根據會計報表編制納稅申報表

6、年終結轉損益(也可以逐月結轉損益)

7、編制年度會計報表

8、根據年度會計報表編制所得稅年報和其他各稅種的彙算清繳自查表公司代收代繳水電費的賬務處理:

1、代收水電費:

借:銀行存款

貸:其他應付款-水電費

2、代繳水電費時:

借:其他應付款-水電費

貸:銀行存款

3、其他應付款是指企業在商品交易業務以外發生的應付和暫收款項。指企業除應付票據、應付賬款、應付工資、應付利潤等以外的應付、暫收其他單位或個人的款項。

10樓:張揚律師

回答1.公司收到水電費的增值稅發票,編制會計分錄如下:

借:生產成本(或製造費用、或管理費用)

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款(或庫存現金、或應付賬款)

2.取得水電費增值稅專用發票,先到稅務機關辦理認證,並在認證通過的次月申報期內,向主管稅務機關申報抵扣進項稅額。申報時,將水費、電費分別填至《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》中。

值得提醒的是:計算進項稅額時,水費增值稅徵收率6%,電費增值稅稅率17%。

提問廠房租給別人,收水電費怎麼做會計分錄

回答貸:其他應付款—代收水電

更多7條

11樓:匿名使用者

如果只是你們做帳

借:管理費用-水電費 5000

貸:銀行存款-**行 5000

如果施工地也要做帳

借:管理費用-水電費 2000

借:其他應收款-工地 3000

借:銀行存款-**行 5000

12樓:

1.公司收到水電費的增值稅發票,編制會計分錄如下:

借:生產成本(或製造費用、或管理費用)2000借:應收帳款3000

貸:銀行存款(或庫存現金、或應付賬款)5000若有稅,還得做借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

13樓:匿名使用者

借:管理費用(製造費用-生產部分)2000其他應收款 3000

貸:應付賬款/銀行存款 5000

如果你們拿到的是增值稅專用發票,就把2000分費用和進項稅分別記賬

14樓:匿名使用者

借:製造費用-電費:5000元

貸:銀行存款:5000元

商戶電費

借:現金:3000元

貸:製造費用-電費:3000元

15樓:白河_愁

按照稅法的要求,這個是要作為收入處理的,也就是說,需要交納增值稅。

16樓:於寶東

屬代收代繳應該列入未來賬戶中,借:貨幣資金,貸:其他應付款

17樓:緣起浮雲

恩,就在貴公司每月的支出賬本上分倆分記在備註下,就ok了。

2 月 電 費 支 出

公司實支出 其他(***施工隊) 小計

2000 3000 5000

18樓:

如果是銀行存款交電費的做賬:(由銀行走款需掛往來帳)借:管理費用/製造費用 2000

其他應收款 3000

貸:銀行存款 5000施工隊交款時:借:現金 3000貸:其他應收款 3000

如果是現金交電費:(直接走費用)

借:管理費用/製造費用 5000

貸:現金 5000施工隊交款時:借:現金 3000貸:管理費用/製造費用 3000

19樓:匿名使用者

如果原來的5000元電費已全部入了「管理費用」,那收到的這3000元就衝「管理費用」好了。如果一開始就知道將收對方多少錢,在原交總費時可以將自個承擔的部分入費用,其餘的掛「其他應收款」,待收回時再衝減該應收款項。

另:如能將電錶分開可能會好一點,你公司的此業務稅局可能會要求你們將收到的3000元錢作為視同銷售的行為並計提銷項稅,這樣在稅務上會有點吃虧。

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