誰能幫我作帳?公司成立了幾個月了,簡單的帳

時間 2023-05-21 22:15:03

1樓:匿名使用者

月30日,存入註冊資本,借:銀行存款 300000貸:實收資本 300000

收到存款利息。

借:銀行存款

貸:財務費用/利息收入

月1日。借:財務費用/工本費 30

貸:銀行存款 30

月3日。借:現金 5000

貸:銀行存款 5000

月8日。借:現金50000

貸:銀行存款 50000

借:管理費用/房租 10000

貸:現金 10000

如果收入原已掛帳則。

借:銀行存款 5000

貸:應收帳款 5000

如沒掛帳:借:銀行存款 5000

貸:產品銷售收入。

應交稅金(按稅率進行計算得)

月30日。借:管理費用 2000

貸:銀行存款 2000

月2日。借:現金 20000

貸:銀行存款 20000

借:管理費用/差旅費 300

貸:現金 300

第二部分。1.借:長期待攤費用/開辦費 9000貸:現金 9000

開辦費從取得第一筆收入開始起在不短於5年的期間內攤銷,你10月份有了收入,應該每月進行攤銷。

借:管理費用/開辦費攤銷 150

貸:長期待攤費用/開辦費 150

2.計提工資。

借:管理費用/工資 3000

貸:應付工資 3000

同時計提福利費用和職工教育經費,工會經費因為沒有工會相應的收據入帳,提了也得做所得稅納稅調整。

借:管理費用/福利費420

管理費用/職工教育經費45

貸:應付福利費 420

其他應付款/職工教育經費45

發放時。借:應付工資 3000

貸:現金 3000

付房租:借:管理費用/房租 1500

貸:現金 1500

從銀行取錢時。

借:現金 4500

貸:銀行存款 3000

銀行存款 1500

根據分錄,記入現金和銀行存款日記帳就行。

你的收入因為沒有詳細說明你公司是做什麼業務的,不好界定你應交什麼稅。應該還有相應的成本,如果是銷售產品,還應結轉銷售成本。

借:產品銷售成本。

貸:產成品。

月底結轉損益。

借:產品銷售收入。

貸:本年利潤。

借:本年利潤。

貸:管理費用。

產品銷售成本。

2樓:

1.銀行存款---9月30日:註冊資本30萬元。

借銀行存款300000

貸:實收資本300000

得到的存款利息是元。

借:銀行存款。

貸:財務費用

10月1日:從銀行存款里扣了30元用於購買支票。

j:財務費用 30

d:銀行存款 30

10月3日:從銀行取出備用金5000元。

j:現金 5000

d:銀行存款 5000

10月8日:用支票取出50000元,專案寫的是房租,但是實際只使用了一萬。

j:現金 50000

d:銀行存款 50000

借:管理費用-房租 10000

貸:現金 10000

有筆收入5000元,客戶通過銀行轉帳到公司帳戶的是什麼收入呀?

沒有成本,怎麼出來收入的?

見議你先計入預收。

借:銀行存款 5000

貸:預收賬款-客戶名 5000

等有了成本再結轉確認收入,結轉成本。

10月30日:開了張支票支付網路建設費2000元借:管理費用-網路建設費 2000

貸:銀行存款 2000

11月2日:取出20000元差旅費,實際使用300元。

借:現金20000

貸:銀行存款 20000

借:管理費用-差旅費 300

貸:現金 300

開辦期費用是9000元。

借:長期待攤費用 9000

貸:現金 9000

開業後:借:管理費用-開辦費 9000

貸:長期待攤費用 9000

9月30日:發工資:3000元,房租1500元借:管理費用-工資 3000

管理費用-房租 1500

貸:現金 4500

先按上面的分錄填寫記賬憑證。

現金日記,銀行存款日記,總帳按照上面的會計分錄一一記錄就可以了。

3樓:網友

找會計事務要他們幫你做代計賬不就搞定。

4樓:裘絹

不就9-11月的東東嗎!你出1k我來做,哈哈。

公司去年成立,現在才開始建賬,請問我該如何做?

5樓:愛瑞貝詩

從正規的原則上來說,既然以前有賬,就必須填期初餘額。

利潤表上的科目都是損益類的,是沒有餘額的,但發生額需要錄入。

最高質量,但是最費時費力的做法就是,把以前所有的憑證,重新做一遍,所有能取得的證據都去取得——如果公司規模不是很大,又想建立正規財務系統的話,這樣做是很划算的。

如果有找不到證據的憑證,那就根據事實來,大不了,寫個附註什麼的——最差的情況也就是稅務局不認可費用,大不了就讓稅務局去核定稅金好了。

而對付爛賬,通常的做法是,第一步,把所有現有的賬本的餘額,銀行現金的餘額,初始投資的餘額,統統先輸入初始餘額裡,然後檢查科目是否平衡——當然,爛賬的話,不平是很有可能的。

接下來核對舊的賬,能整理的整理,比如現金銀行存款,對其他公司的應收應付這些,一定要弄對的。

不能整理的就找個看上去合理一點的理由,糊弄一下,強行把借貸方弄弄平。比如利用其他應收應付科目,下面建個老闆名字的子科目,把一些說不清的賬都記到應收應付老闆的身上。

順便,複式記賬法的優點就是,一個科目的增減,必定帶著另一個科目的增減,如果按照你說的,採購時老闆自己掏錢,這是可以查的——比如,xx年xx日,倉庫賬有東西進來,但現金/銀行存款沒有出去,應付賬款也沒有增加,那就可以斷定這筆錢是老闆自己墊的……

當然,一筆爛賬對任何會計來說都很頭疼……更別提你是新手了……

而損益類的科目,如果實在查不清,乾脆和國稅局商量,今年的所得稅讓稅務局核定一下算了,建賬時發生額就不要錄進去了。如果是規模特別小的企業的話,就糊弄一下算了,沒人會來查你的……有些爛賬實在是超越會計的能力範圍的……

還有一個辦法是……花錢吧,只要有足夠的錢,請個厲害的會計,儘量把賬理得清楚些,或者出個審計報告什麼的,把餘額和發生額都定下來。

6樓:網友

老闆讓你做內帳,你就將你現在盤點都倉庫等等作為期初或者期末就好了。內帳就給你們老闆看,他估計也看不懂你資產負債表和利潤表等。你只要保證賬上現金銀行和庫存與實際一致能對起來就好來。

自己小公司開了帳該怎麼做賬

7樓:汪世龍刑事律師

小公司自己應當聘請具有專業會計知識能力的人做賬,根據《中華人民共和國公司法》規定,公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,並依法經會計師事務所審計。財務會計正本應當根據記賬憑證登記明細分類賬,將每一筆業務登記入明細分類賬中。

【法律依據】《中華人民共和國公司法》第一百六十三條。

公司應當依照法律、行政法規和***財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

第一百六十四條。

公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,並依法經會計師事務所審計。

財務會計報告應當依照法律、行政法規和***財政部門的規定製作。

小公司自己怎麼做賬?

8樓:姚慧溶

法律分析:1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填制記賬憑證。2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。4、根據記賬憑證彙總、編制科目彙總表5、根據科目彙總表登記總賬。6、期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

如果企業的規模小,業務量不多,可以不設定明細分類賬,直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目彙總表的數額抄過去。

企業可以根據業務量每隔五天,十天,十五天,或是一個月編制一次科目彙總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

法律依據:《公司註冊資本登記管理規定》 第二條 有限責任公司的註冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額。股份****採取發起設立方式設立的,註冊資本為在公司登記機關依法登記的全體發起人認購的股本總額。

股份****採取募集設立方式設立的,註冊資本為在公司登記機關依法登記的實收股本總額。法律、行政法規以及***決定規定公司註冊資本實行實繳的,註冊資本為股東或者發起人實繳的出資額或者實收股本總額。

公司每個月如何做賬 10

9樓:一點通網校

公司每月會計做賬方法及流程如下:

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行稽核,稽核無誤後,編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉相關成本、費用,對所有記賬憑證進行彙總,編制記賬憑證彙總表,根據記賬憑證彙總表登記總帳。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表,做到數字準確、內容完整,並進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

10樓:老金會計

沒有業務,但稅局得報表,一般進行零申報。

你沒有基礎跟你說不是一兩句可以說明白了,找個代賬會計代賬報稅300-500搞定。

11樓:義利信物業

找個會計朋友,先給你作個師範,你學這作,有兩個月就可以了。

12樓:我只是你的幸福

沒有業務還800,確實高。找個人,只要一兩面就可以。

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