1樓:諾諾百科
一、0稅率收入在增值稅納稅申報表這樣填:
1、增值稅納稅申報附表一,在: 三、免徵增值稅貨物及勞務銷售額明細 中填列免稅貨物及勞務銷售額數。
2、增值稅納稅申報表總表,在:四、免稅貨物及勞務銷售額 中填列免稅貨物及勞務銷售額數。
本申報表適用於增值稅一般納稅人填報。增值稅一般納稅人銷售按簡易辦法繳納增值稅的貨物,也使用本表。
(一)本表「稅款所屬時間」是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。
(二)本表「填表日期」指納稅人填寫本表的具體日期。
(三)本表「納稅人識別號」欄,填寫稅務機關為納稅人確定的識別號,即:稅務登記證號碼。
(四)本表「所屬行業」欄,按照國民經濟行業分類與**中的最細項(小類)進行填寫(國民經濟行業分類與**附後),僅填寫行業**。
(五)本表「納稅人名稱」欄,填寫納稅人單位名稱全稱,不得填寫簡稱。
(六)本表「法定代表人姓名」欄,填寫納稅人法定代表人的姓名。
(七)本表「註冊地址」欄,填寫納稅人稅務登記證所註明的詳細地址。
(八)本表「營業地址」欄,填寫納稅人營業地的詳細地址。
(九)本表「開戶銀行及帳號」欄,填寫納稅人開戶銀行的名稱和納稅人在該銀行的結算帳戶號碼。
2樓:黃芪與紅花
填免稅貨物及勞務銷售額一欄
零稅率發票在增值稅納稅申報表中怎麼填?
3樓:龍泉
零稅率適用的是出口貨物,你填寫在表一中的第16欄或17欄。
如果是免稅的,填寫在表一中的第18欄或19欄。
怎樣填增值稅納稅申報表0申報
開了紅字發票增值稅納稅申報表怎麼處理
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票 以下簡稱專用發票 後,發生銷貨退回 開票有誤 應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理 一 購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統 以下簡稱新系統 中填開並上傳 開...
外貿企業出口退稅時,增值稅納稅申報表應該怎麼填
鄭浪啪 值稅納稅申報表填表說明 1 發票起止號碼 是指填寫在本張 中的發票 包括專用發票與普通發票 的起始及截止號碼。2 共 頁 第 頁 分別是指 增值稅普通發票使用明細表 共有幾頁,本張 是其中的第幾頁。3 增值稅專用發票使用明細表 的 發票類別 欄 納稅人使用的增值稅專用發票按 國家稅務總局關於...
出口退稅怎麼進行填寫增值稅申報表
回答你追問的兩個問題 1 8月份我出口退稅申報一單,但是我在8月份申報7月份增值稅的申報表上填寫了 免 抵 退出口貨物銷售額 並沒有填寫 免抵退貨物應退稅額 就在9月10號這單才退稅到我公司的賬戶。首先,如果你公司是外貿企業,那麼你的申報不應該填寫在 免抵退出口貨物銷售額 而是第八欄 免稅貨物銷售額...