怎麼做這個會計分錄?採購員張員出差回來,報銷2500,餘200現金退回賬務

時間 2022-05-14 18:30:03

1樓:東明閒人

借:管理費用 2500

庫存現金 200

貸:其他應收款—張員 2700

差旅費會計分錄一般如下:

如果沒有向公司借錢

借:管理費用-差旅費

貸:現金

借出時借:其他應收款--**人

貸:現金

報銷時全部花完

借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款-**人

有剩餘現金

借:現金

管理費用 -差旅費

貸:其他應收款 -**人

補款時借:管理費用 -差旅費

貸:現金

其他應收款

呵呵,希望你能滿意。

2樓:631969924小米

預借時借:其他應收款——張員 2700

貸:庫存現金 2700

報銷時借:管理費用——差旅費 2500

庫存現金 200

貸:其他應收款——張員 2700

3樓:匿名使用者

如果張員出差前是向單位借了2700元

借:其他應收款 - 張員 2700

貸:現金 2700

回來報銷

借:現金 200

借:有關費用2500

貸:其他應收款-張員 2700

4樓:匿名使用者

前提是什麼 有點不清楚~~採購出去採貨帶了多少現金出去了?如果是2700的話那就是

借:管理費用/差旅費 2500

貸:現金2500

那個200他退會來了不用管

5樓:匿名使用者

借:管理費用/差旅費 2500

貸:現金2500

借:現金 200

貸:其他應收款-張員 200

按課本一般這樣 實際會計做賬很靈活

會計分錄怎麼做,這個會計分錄怎麼做

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。借 銀行存款 6000 其他應收款 保險公司2000 固定資產清理800 累計折舊 固定資產折舊5000 管理費用16200 貸 固定資產3000...

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