會計分錄 大哥大姐幫幫忙

時間 2025-01-15 21:35:12

1樓:網友

1根據發出的材料彙總表分配材料費用,其中產品耗用34120元 車間一般耗用5000,厂部耗用3000元。

借:生產成本-某商品(材料)34120

製造費用-車間耗材(材料)5000

製造費用-厂部耗材(材料)3000

貸:原材料42120

2 結算本月應付工資,其中生產工人工資9000元,車間管理人員工資2000元 厂部管理人員工資2000

借:生產成本-某商品(工資)9000

製造費用-某商品(工資)2000

管理費用-工資2000

貸:應付工資13000

3 按前工資總額的14%分別提取職工福利費。

借:生產成本-某商品(福利費)1260

製造費用-某商品(福利費)280

管理費用-福利費280

貸:應付福利費1820

4 預提車間租入固定資產租金990元。

借:製造費用-其他費用(租金)990

貸:預提費用-租金990

5 月終提取車間固定資產折舊費3000元 厂部固定資產折舊費2000元。

借:製造費用-某商品(折舊費)3000

管理費用-固定資產折舊2000

貸:累計折舊5000

6 將 本月發生的管理費用6030元計入本期損益。

借:本年利潤6030

貸:管理費用6030

7 銷售產品一批 價款60000元 增值稅銷項稅額9500元 貸款前以預收。

借:銀行存款69500

貸:預收賬款69500

票據開出後:

借:預收賬款69500

貸:主營業務收入60000

應交稅金-應交增值稅(銷項稅)9500

那麼本月結轉費用時別忘了要將所發生的製造費用結轉入生產成本,然後結轉銷售和收入。

2樓:網友

1、借:生產成本 34120

製造費用-車間耗用 5000

厂部耗用 3000

貸:原材料 42120

2、借:製造費用 11000

管理費用 2000

貸:應付工資 13000

3、借:製造費用 1540

管理費用 280

貸:應付工資 1820

4、借:製造費用 990

貸:預提費用 990

5、借:製造費用 3000

管理費用 2000

貸:累計折舊 5000

6、借:本年利潤 6030

貸:管理費用 6030

7、借:預收帳款 69500

貸:產品銷售收入 60000

應交稅金= 應交增值稅(銷項稅額)9500

這個的會計分錄怎麼寫呢,,幫幫忙?

3樓:王老壹

借:固定資產150000

借:銀行存款26000

借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)24000貸:實收資本—丁股東200000

4樓:牧穎

這個業務的分錄可以這樣寫:

借:固定資產 150000

應交稅費 應交增值稅(進項稅額)24000銀行存款 26000

貸:實收資本 200000

請幫忙做會計分錄

5樓:網友

借:應收賬款-巨集遠公司 234000

貸:主營業務收入-甲產品 200000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 34000借:主營業務成本-甲產品 150000

貸:庫存商品-甲產品 150000

6樓:網友

借:應收賬 款 234000

貸:主營業務收入(或商品銷售收入) 200000應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 34000借:主營業務成本 (或商品銷售成本) 150000貸:庫存商品 150000

7樓:高頓會計職稱

會計分錄亦稱「記賬公式」。簡稱「分錄」。它根據複式記賬原理的要求,對每筆經濟業務列出相對應的雙方賬戶及其金額的一種記錄。

求各位哥哥姐姐幫幫我 這些會計分錄我不會寫,請你們幫幫忙

8樓:網友

1、繳納上月所得稅:

借:應交稅費——應交所得稅 63000

貸:銀行存款 630002、捐出:

借:營業外支出 50000

貸:銀行存款 50000

3、支付罰款:

借:營業外支出 10000

貸:銀行存款 10000

4、收到罰款:

借:銀行存款 20000

貸:營業外收入 20000

5、收到投資利潤:

借:銀行存款 120000

貸:投資收益 120000

6、結轉收入類賬戶:

借:主營業務收入 350000

其他業務收入 10000

投資收益 150000營業外收入 20000貸:本年利潤 5300007、結轉費用類賬戶:

借:本年利潤 330000貸:主營業務成本 210000

銷售費用 8000營業稅金及附加 8500

管理費用 34500財務費用 2000其他業務成本 7000營業外支出 600008、利潤總額=530000-330000=200000(元)應納所得稅額=200000×25%=50000(元)①計算所得稅:

借:所得稅費用 50000貸:應交稅費——應交所得稅 50000②結轉所得稅:

借:本年利潤 50000貸:所得稅費用 50000

9、結轉淨利潤:

借:本年利潤 800000

貸:利潤分配——未分配利潤 80000010、提取盈餘公積:

借:利潤分配——提取盈餘公積 80000貸:盈餘公積 80000

11、向投資者分配利潤:

借:利潤分配——應付利潤 500000貸:應付利潤 50000012、支付投資者的利潤:

借:應付利潤 500000

貸:銀行存款 500000

9樓:網友

1.借:應交稅費-應交所得稅 63000 貸:銀行存款 63000

2.借:營業外支出 貸:銀行存款。

3.借:營業外支出 貸:銀行存款。

4.借:銀行存款 貸:營業處收入。

5.借:銀行存款 貸:應收股利。

6.借:主營業務收入350000 其他業務收入10000 投資收益150000 營業外收入20000

貸:本年利潤 530000

7.借:本年利潤 330000

貸:主營業務成本210000 銷售費用8000 營業稅金及附加8500 管理費用34500 財務費用2000 其他業務成本7000 營業外支出60000

8.借:所得稅費用 50000 貸:應交稅費-應交所得稅 50000

9.借:本年利潤 800000 貸:利潤分配-未分配利潤 800000

10.借:利潤分配-提取法定盈餘公積 80000 貸:盈餘公積-法定盈餘公積80000

11.借:利潤分配 貸:應付股利。

12.借:應付股利 貸:銀行存款。

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