1樓:海南進出口
法無明文禁止,是可以開銷項票的。
此話的潛臺詞是沒有進項抵扣票,開具銷項票得繳13%或17%的稅,負擔不起。
2樓:匿名使用者
沒有進項也可以開具銷項發票,但因為沒有進項抵扣要交17%的增值稅
3樓:匿名使用者
錯誤的。
沒有進項稅也是可以開具銷項稅發票的。
如果沒有進項發票能不能開銷項發票?
4樓:匿名使用者
你這樣做是不允許的,沒有發票就沒法入賬,沒有進項稅額,就要多交增值稅。最好是不要和對方沒有開票資格的小規模納稅人合作。
網上認證進項發票之手工錄入認證:
1、雙擊開啟網上認證軟體,若出現下圖所示提示是因為沒有安裝專用的掃描器,點確定即可。
2、開啟軟體後,會出現公告欄視窗,點下小視窗右上角的x圖示將其關閉即可。
3、點選左上角的認證處理,在實時認證處理中選擇手工錄入認證。
4、出現登陸視窗,直接點連線登陸,出現成功登陸提示點確定。若提示沒有許可權,是因為航天資訊沒有將許可權開啟,打航天資訊服務**將許可權開通即可。
5、依次將發票資訊錄入,值得注意的是發票的密碼文有84位、108位與112位3種,若84位的,108位密碼文與機器編碼都不用勾選,直接在密碼區錄入,108位的,勾選108位密碼文再錄入,112位的,勾選機器編碼,並錄入編碼再錄入密碼文。
6、將發票資訊錄入完畢後,點左上角的確定按鈕,會在底下空白下出現對應的資訊提示通過與否。
7、若要看更多的認證資訊,就直接按f5,選擇時間段再點地查詢就可以看到認證的結果。
5樓:匿名使用者
如果公司沒有進項發票可以開銷項發票嗎
我們現在只能開3%的發票,普票跟專票都是3個稅點,這是為什麼呢
就算有進項發票都說不能抵扣的
6樓:魅
銷售發票是可以開的,就是當月的稅款可能多需要交一點的!進項的發票以後可以補上的,以後的稅可以來拉平的!!現在可以有六個月的有效期的!!
沒有進項能開銷項增值稅發票嗎?
7樓:張晨律師
回答購買產品必須要有發票,這樣才能作為稅前扣除憑證;繳納的增值稅原本就是銷項稅額減去進項稅額及部分進項稅額轉出等;開出發票需要承擔稅額相當高就是開票金額的稅額就是,具體計算開票金額÷1.13×13%,增值稅及所得稅稅負合計高達35%。所以購買必須有發票。
但,如果在可預計的將來,不可能收到該進項發票,那麼,就不允許開出增值稅專用發票。
(2)一種產品從最初的生產到最終消費之間各環節與增值稅專用發票可以連線,依據專用發票上註明的稅額,每個環節徵稅,每個環節扣稅,讓稅收管理下一個連結,連結到商品或服務提供給最終消費者,通過這種方式,每個連結開啟和指定的增值稅專用發票,應納稅額,是商品或服務的整體稅收負擔。因此,體現了增值稅普遍徵收和稅負公平的特點。
更多3條
沒有進項,能開銷項增值稅發票嗎
8樓:諾諾百科
不能。購買產品必須要有發票,這樣才能作為稅前扣除憑證;繳納的增值稅原本就是銷項稅額減去進項稅額及部分進項稅額轉出等;開出發票需要承擔稅額相當高就是開票金額的稅額就是,具體計算開票金額÷1.13×13%,增值稅及所得稅稅負合計高達35%。
所以購買必須有發票。
9樓:龐迎夏侯
銷售商品,就要開具發票,不管有沒有進項發票進來抵扣。只不過,沒有進項的話,每月需要繳納的銷項稅額會很多。企業所得稅,每個企業都有的,根據最後的利潤總額計算交納,稅率一般是25%
10樓:匿名使用者
要分情況,
一種是,你們沒有購進貨物,直接對外開銷項發票,這是不行的,你們都沒有貨物,那賣出去的什麼?
二是之前你們購入了貨物,但是對方沒有給你們開發票,你們再銷售,這樣的情況下可以開發票的,但是這樣的話,你們就需要按17%全額繳納增值稅。這還涉及到所得稅,沒有進項發票,就不能做成本,沒有成本,利潤就會非常的大,再按利潤的20%繳納企業所得稅。那你們根本就掙不到錢,甚至會賠錢。
11樓:戶學民
同一筆業務既可抵扣又可退稅,但針對的不是同一家公司;
你的銷項可用進項稅抵扣,你的銷項對於出口公司而言就是進項,可以申請退稅;
12樓:匿名使用者
可以開呀,當你當月如果進項到不了話,你就要提前交稅(交全額的稅),從籌劃角度不划算
13樓:匿名使用者
如你是一般納稅人。是可以開具的。如以前你也沒有進項那麼當月你要交銷項稅。
如你小規模納稅人。那你只能找稅局代開。。
14樓:開心紫丁香
一般納稅人嗎?可以,不過要全額納稅
只有進項發票。沒有開出銷項發票可以認證嗎?
15樓:諾諾百科
如果當地的稅務局允許負申報的話,可以認證,根據當地的個體情況來判斷。
進項發票認證有效期為發票開具日起90天內,沒有開具銷項發票也可以認證進項發票,做進項留底下月底扣;
如果進項票有關效期沒有到,沒開具銷項票時儘量不要認證進項票,那樣會影響稅負率。但有一種情況可以認證,就是商業輔導期一般納稅人,它是本月認證比對下月底扣。
16樓:匿名使用者
1、有沒有銷項發票不影響進項發票的認證。增值稅專用發票自開票日起180天內認證。
2、沒有銷項,進項留底下次再抵扣。
3、進項認證不影響抄稅,報稅時只要注意核對報表的進項與實際認證的進項是否一致。
17樓:修武顧氏
可以,如果沒有銷售,當月增值稅納稅申報時會出現留抵稅額,
18樓:匿名使用者
可以的。沒有銷售自然就沒有銷項稅了。
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