負數如何填寫增值稅免稅申報明細表

時間 2022-01-21 01:00:43

1樓:諾諾百科

負數如何填寫增值稅免稅申報明細表,負數了就不需要免稅了,提交就可以了。報表填寫負數只要在數字前面加上-號就可以。

本表由享受增值稅減bai免稅優惠政策的增值稅一般納稅人和小規模納稅人填寫。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免徵增值稅政策或未達起徵點的增值稅小規模納稅人不需填報本表,

即小規模納稅人當期增值稅納稅申報表主表第12欄「其他免稅銷售額」「本期數」和第16欄「本期應納稅額減徵額」「本期數」均無資料時,不需填報本表。

擴充套件資料;

納稅申報表及其附列資料為必報資料,其紙質資料的報送份數、期限由市(地)國稅機關確定;納稅申報備查資料是否需要在當期報送、如何報送由主管國稅機關確定。

國家稅務總局規定特定納稅人(如成品油零售企業,機動車生產、經銷企業,農產品增值稅進項稅額抵扣試點企業,廢舊物資經營企業,電力企業等)填報的特定申報資料,仍按現行要求填報,今後如有調整,另行公告。

2樓:

開紅字發票造成銷售額為負,這個各省處理方式不一樣。

我們省是負數填寫為零,在稅務大廳將未衝減完的負數做臺帳記錄,留到下期繼續衝減銷售額。你省處理方式是否一樣最好問一下辦稅大廳工作人員。

如何網上申報增值稅

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出口退稅怎麼進行填寫增值稅申報表

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