員工預支差旅費,走會計處預支,符合程式嗎?還是應該走出納處預支

時間 2021-10-15 05:08:26

1樓:墨汁諾

員工因出差向單位借款。

處理:員工填寫「借支單」,再按你單位正常財務程式支付借款,員工回來報銷時出納再填寫"借支報銷還款單",其中「借支單」入賬,"借支報銷還款單"一式兩份,一份入賬一份退借款人。

借錢時:

借:其他應收款 2000

貸:庫存現金 2000

出來回來後,讓他填完報銷單後找領導簽字,簽完字後拿著報銷單與剩餘的1350元找你。

賬務處理:

借:管理費用-差旅費 650

庫存現金 1350

貸:其他應收款 2000

所謂的沖銷就是講其他應收款衝回。

2樓:颶風海洋

你好!我理解為:員工因出差向單位借款。

處理:員工填寫「借支單」,再按你單位正常財務程式支付借款,員工回來報銷時出納再填寫"借支報銷還款單",其中「借支單」入賬,"借支報銷還款單"一式兩份,一份入賬一份退借款人。

希望對你有所幫助!

3樓:匿名使用者

首先,就像樓上這位同學說的,可以預支,走借款就可以了。不光是差旅費,其他的合理費用也可以先預支,說白了就是因公借 款。單據具體的樣式沒有規定,你可以用樓上這位同學截圖的單據,也可以使用其他格式的。

可以自己印,也可以去文具店購買。一般一式兩聯,一聯借款的時候走賬用,一聯留存,待還款時退還給借款人。

流程的話,借款人填寫好借款單之後,根據你們單位的財務制度,找相關的領導簽字審批,之後先找會計,會計核實無誤後,借款單傳給出納,由出納付款。也就是說,出納和會計都要經手

差旅費一般是公司預支還是員工先墊付

4樓:時光

這個不一定,要看你們公司的規定。不過一般來說錢少的話就員工先墊付,回來再報銷。如果用的錢多的話那肯定先在公司預支呀。

有的公司是這樣的,它會規定一個限額,比如超過500元公司預支,不超過500元員工先墊付。所以說這個不存在什麼普遍不普遍的問題,全看公司制度。

5樓:航信達商旅

可以找一個機票**商,無需個人墊資,專人一對一服務,幫助企業提升差旅效率,機票、酒店、火車票、接送機等一站式服務。省時省力,先飛後付款,購票有保障。

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