幫我分析一筆會計分錄。幫忙寫幾個會計分錄吧

時間 2025-03-16 18:40:09

1樓:小粐

1、如果這筆分錄有自制附件說明,或無附件,應該是調整錯帳,可以參看以前年度的賬目檢視原始的記賬憑證。這個分錄應該是和以前入賬的分錄方向相反才可衝平。 2如果查詢不到,可能是將賬面原來掛賬的應收某人損失和所謂的盈餘做了營業外收入,現在將賬目核銷。

按財務制度這個相當於將個人應該賠償的部分,用單位的現金來支付了。 3。還可以理解為以前向某人的借款1000,別人說好只要500了 ,應該減少了1000往來後做了500的營業外收入。

可對方又反悔了,所以再衝營業外收入支付現金。

2樓:彥楓組織

這個分錄 借:其他應付款—xx 營業外收入 貸:庫存現金 可以拆分為 借:

其他應付款 貸:庫存現金 借:營業外收入 貸:

庫存現金 上面的分錄看來沒問題,下面的分錄需要分析, 營業外收入正常應該出現在貸方,如果沒有作錯帳出現在借方屬於沖銷。從現在得到的資料分析可能是如下情況:以前未確認其他應付款卻確認了營業外收入,並少 確認了應付xx的金額,(比如xx支付現金給你們,你們未確認,導致現金盤點盈餘,確認了貸方的營業外收入,和現金增加,而xx支付的現金可能是錯付或者押金性質的,需要返還,現在該筆金額與應付xx的其他金額一起支付)現在實際支付額大於 其他應付款-xx的餘額,所以如上作賬。

幫忙寫幾個會計分錄吧

3樓:網友

(1)借:在途物資——a材料。

b材料應繳稅費——應交增值稅(進項稅額) 3485代:銀行存款 23985

怎樣做這筆會計分錄

4樓:網友

您好!借:發出商品 800000

貸:庫存商品 8000000

借:應收賬款 11700000貸:主營業務收入 10000000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1700000借:主營業務成本 800000

貸:發出商品 800000借:銀行存款 2340000

貸:應收賬款 2340000

希望對您有所幫助!

5樓:悲傷的泡沫

借應收帳款800000

借銀行存款200000

貸主營業務收入。

貸應交稅金-銷項稅。

6樓:雨林木風

還有結轉成本 借:主營業務成本 160

貸:庫存商品 160

請幫忙做一筆會計分錄

7樓:網友

發行時,編制銀行收款憑據,會計分錄如下。

借:銀行存款496000

貸:應付債券-債券面值500000

貸:財務費用4000

計提利息編制轉賬憑證,會計分錄如下:

500000*6%/2=15000元。

借:財務費用15000

貸: 應付債券-應計利息15000

支付債券利息時,編制銀行付款憑證,會計分錄如下借:應付債券-應計利息15000

貸:銀行存款15000

8樓:輕狂狐狸

債券發行時。

借:銀行存款 500000

貸:應付票據 500000

支付發行費用。

借:財務費用--手續費 4000

貸:銀行存款 4000債券發行做銀收,支付發行費用做銀付。

每一筆的會計分錄如何做

9樓:網友

1、 進口貨物時:

借:原材料-××550

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:預付賬款(銀行存款)

2、國內購進貨物時:

借:原材料-××800

應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 136

貸:應付賬款(銀行存款) 936

3、 內銷貨物時:

借:應收賬款(銀行存款) 1404

貸:主營業務收入 1200應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 204

4、 外銷貨物時(按出口離岸價):

借:應收賬款(銀行存款) 1000

貸:主營業務收入 10005、 月末,計算出口貨物當期不得免徵和抵扣稅額60萬元時:

借:主營業務成本 60

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 606、 當期免抵退稅額110萬元時:

借:應交稅費-應交增值稅(出品抵減內銷產品應納稅額) 110貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)1107、 申請出口退稅時:

借:應收出口退稅。

應交稅費-應交增值稅(出品抵減內銷產品應納稅額) 110貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)

8、 收到退稅款項時:

借:銀行存款。

貸:應收出口退稅。

附:應交稅費明細賬。

幫我看下這筆會計分錄

是一半由員工個人負擔,企業要向員工代收回,這是員工個人需繳的都分,記在應收款賬上,待向員工扣取或收取時記貸。一半是由企業負擔並繳的,借記入費用成本賬戶。這樣記賬完全準確。對的 這個分錄由 借記結算資產 借記營業成本 貸記貨幣資產 這樣的對應。即這個分錄表明了此筆經濟業務產生的如下資產變化 增加了結算...

幫忙寫會計分錄,急急急

囧囧兔斯基 1 借 應交稅費 應交所得稅 16500貸 銀行存款 165002 借 生產成本 a 112000貸 原材料 甲 1120003 借 短期借款 150000貸 銀行存款 1500004 借 盈餘公積 100000貸 實收資本 100000 晶晶love豬 5,借 應交稅費 企業所得稅 1...

幫忙做個會計分錄,謝謝了,幫忙做一下會計分錄,謝謝啦

武煥煥 1 借 管理費用 200 貸 庫存現金 200 2 借 庫存現金 10000 貸 銀行存庫 10000 3 借 銀行存款 685000 貸 實收資本 685000 4 借 原材料 42735.04 應交稅金 應交增值稅 45764.96 貸 銀行存款 500005 借 銀行存款 99600 ...