上級單位給下級企業撥款如何做帳,上級單位撥款給下級單位如何核算

時間 2022-04-09 09:45:05

1樓:我愛兗秦芳

一、上級單位給下級企業撥款根據撥款用途入賬1、如果是專項資金

借:銀行存款

貸:專項應付款

2、如果是核銷費用

借:銀行存款

貸:管理費用

3、如果是補充流動資金

借:銀行存款

貸:資本公積—撥款轉入

4、是用於彌補虧損

借:銀行存款

貸:利潤分配—其他轉入

二、會計做賬也稱會計實務,指會計進行帳務處理的過程,一般從填制憑證開始到編制報表結束的整個過程。在過去計劃經濟年代裡,會計只是被動的執行國家規定完成上述過程就可以,隨著市場經濟不斷完善。經濟業務不斷創新,如何更準確、更合理地處理每一筆業務成為很多會計必修的一門技術。

至此,會計作賬就被賦予特殊的意義,不再侷限過程而是解決如何做的更好。

2樓:快樂酷寶在路上

根據撥款用途入賬

如果是專項資金

借:銀行存款

貸:專項應付款

如果是核銷費用

借:銀行存款

貸:管理費用

如果是補充流動資金

借:銀行存款

貸:資本公積—撥款轉入

是用於彌補虧損

借:銀行存款

貸:利潤分配—其他轉入

上級單位撥款給下級單位如何核算

3樓:

你這是事業單位核算嗎?

上級撥給下級的經費就是:

借:撥出專款

貸:銀行存款(或現金)

企業收到上級部門的撥款時應該如何記帳?

4樓:匿名使用者

形成資產的

借;銀行存款

貸:遞延收益

按受益期分攤進

借:遞延收益

貸;營業外收入-**補助

除**補助能夠有檔案支援的以外的,均計入應納稅所得額繳納個人所得稅。

上級給下級單位撥款決算裡怎麼填?

5樓:十萬個為什

上級給下級單位撥款,只要填寫申請書填寫包含內容就可以申

6樓:也許我是一道微光

我就把你給我你們單位的會計之後,你們單位的會計才能知道這個決算,你這個價錢就是這樣的

上級單位給公司補助撥款30000元,我單位給開具了普通發票,稅金873.79元,我單位該如何記賬

7樓:風雨答人

借:銀行存款 30000

貸:營業外收入 29126.21

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)873.79

8樓:匿名使用者

上下級公司撥款?開發票?那看發票開的是什麼內容了。

事業單位下屬的企業在收到上級單位撥入的經費(不用還的),該怎樣進行賬務處理?

9樓:匿名使用者

借:銀行存款

貸:營業外收入

參見:6301 營業外收入

一、本科目核算企業發生的各項營業外收入,主要包括非流動資產處置利得、非貨幣性資產交換利得、債務重組利得、**補助、盤盈利得、捐贈利得等。

二、本科目可按營業外收入專案進行明細核算。

三、企業確認處置非流動資產利得、非貨幣性資產交換利得、債務重組利得,比照「固定資產清理」、「無形資產」、「原材料」、「庫存商品」、「應付賬款」等科目的相關規定進行處理。

確認的**補助利得,借記「銀行存款」、「遞延收益」等科目,貸記本科目。

四、期末,應將本科目餘額轉入「本年利潤」科目,結轉後本科目無餘額。

另:直接計入費用,按企業所得稅法規定是不允許的。

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